为全面推行行政事业单位内部控制建设,规范单位内部经济和业务活动,防止内部权利滥用,促进单位内部治理水平不断提高,日前,市供销社内部控制工作小组在机关内部开展了一次内部控制风险评估。
本着合规性、系统性、预防性、程序性和有效性原则,重点围绕各科室工作岗位权力运行,认真梳理工作流程,明确业务环节,采用岗位自查、风险清单对照、实地检查、规范流程图等方法识别风险,形成了2020年新的风险管理台帐,并对照台账一一制定防控措施。为有效防范风险,2020年制定了《乐山市供销合作社联合社成员社管理办法(试行)》等新制度,完善了《乐山市供销合作社联合社本级社有资产监督管理办法》等原有制度,单位内部权责对等、制衡有方、运行顺畅、执行有力、管理科学的内部控制体系进一步健全,内部控制建设正成为廉政风险管控的有效抓手。