市县动态

广元市供销社注重加强内部审计工作

  • 时间:2021-03-18

  • 浏览:569

  • 来源:广元市供销社

  • 作者:

  • 字号:
  • 打印

  • 分享:

近年来,市供销社坚持强化内部审计监督职能,注重加强内部审计工作。

一是抓实内部审计统计调查。按照审计署制定的《内部审计统计调查制度》对系统内部审计机构设置、内部审计人员配备、内部审计项目实施、审计查出问题金额、审计发现问题及整改情况、审计结果运用和处理情况等开展调查,全面、准确、完整掌握系统内部审计工作情况,强化内部审计工作的指导监督。

二是加强制度保障。印发了《广元市供销社市级社有企业内部审计监督管理办法》,主要包括审计机构和人员、审计内容、审计机构的职责、权限、审计结果的运用及整改、审计期限、奖惩等方面的内容。该办法的建立有效地推动了全市供销社本级社有企业的内部审计制度及自我约束机制的完善。

三是紧抓工作落实。对市供投集团财务开展自成立以来的全面的内部审计;对市本级股金办开展财务收支、股金兑付及债权债务专项审计;对3名市级社有企业负责人开展离任及经济责任审计,针对审计发现的问题,制定整改措施,将问题建议、责任追究、敦促整改工作联动统筹。