为加强内江市供销社系统财政项目资金管理,规范财政项目资金使用程序,明确监管职责,提高预算执行效率和资金使用效益,近日,内江市供销社组织力量对直属企业在使用财政专项资金方面的情况进行了大检查。
检查组通过调阅相关资料、查看会计凭证、查看会计账簿、座谈、走访等形式,对使用财政专项资金的直属企业进行检查,通过检查,大多数企业都能严格执行财政专项资金使用的相关规定,规范使用。但也发现有个别企业在使用财政专项资金中存在以下问题,一是会计科目运用不当;二是原始票据佐证资料不详;三是票据不合规;四是使用现金不规范;五是相关资料收集归档整理不规范等。针对存在的问题,检查人员当场提出了整改意见,责成企业限期整改,并向市供销社上报整改意见和落实情况。市供销社将采取回访形式,督促落实。
下一步,市供销社将对三县、两区供销社使用财政专项资金的企业、基层供销社和专业合作社进行抽查,确保财政资金规范使用、专款专用。