为进一步提升对系统内各公司、基层社的监督管理水平,促进企业加强管理、提高效益,2014年以来,成都市青白江区供销社以强化内部审计工作为抓手,按照区审计局《关于印发(2014年度内部审计工作目标)的通知》要求,逐步对系统内企业财务收支情况开展了内部审计和财务检查工作。
2014年下半年,区供销社内审小组依据相关法律法规及系统内部的各项规章制度,分别对城厢供销社和姚渡供销社2013年度和2014年度1-5月份财务收支情况进行了审计,审计内容主要包括:各单位的经营行为、重大经济决策、财务收支等方面的情况。
审计结果表明,被审计单位都能紧紧围绕企业工作重点和目标任务,努力做好资产经营管理等各项工作,按《会计准则》、《会计制度》等规章制度的要求进行会计核算和监督,严格执行系统及单位的内部各项管理制度。但在审计过程中,也发现了一些问题:个别单位部分租赁收入核算不规范,个别原始单据存在白条入账。
为切实提高企业的财务管理水平,规范各公司、基层社的经营和管理行为,区供销社不定期对全系统企业进行了财务检查,针对审计和财务检查中发现的问题,区供销社内审工作小组及时要求有关被审计和被检查的单位及时进行整改,制定并下发了区供销社《关于严肃财经纪律加强财务管理的通知》。通过强化内部审计,进一步健全了区供销社系统的内部控制制度,提升了对系统内企业的管理监督水平。